中色股份董秘回复:公司制定完善了内部控制和违规经营责任追究相关规定,并严格执行相关制度

2023-05-18 12:45:55     来源:证券之星


(资料图)

中色股份(000758)05月18日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者:请问,公司采取了哪些措施来防止预付账款和应收账款以及其他应收款的坏账损失,对于产生的坏账对于当时的负责人是否有惩罚措施,谢谢!

中色股份董秘:公司制定完善了内部控制和违规经营责任追究相关规定,并严格执行相关制度。公司进一步加强资金管理和业务管理,严格按合同要求支付相应款项,及时收回相关实物或取得相关服务;进一步加强业财融合,做好资金回笼,通过各种有效手段清收。

中色股份2023一季报显示,公司主营收入18.69亿元,同比上升32.66%;归母净利润7620.23万元,同比下降14.62%;扣非净利润2240.6万元,同比下降72.73%;负债率58.4%,投资收益409.15万元,财务费用5809.03万元,毛利率18.83%。

该股最近90天内无机构评级。近3个月融资净流出8084.27万,融资余额减少;融券净流出178.51万,融券余额减少。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,中色股份(000758)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力较差,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标1.5星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

中色股份(000758)主营业务:从事国际工程承包、开发国内外有色金属资源、装备制造、国际技术承包、国际劳务合作、进出口等,其中以国内外有色金属资源开发和国际承包工程业务为支柱。

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